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        111页企业内部控制应用指引大全(111页企业内部控制应用指引大全下载)

        企业内部控制应用指引 1

        财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发企业内部控制配套指引的通知 5

        企业内部控制应用指引 6

        控制环境类指引 6

        企业内部控制应用指引第 1 号——组织架构 6

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        第一章 总 则 6

        第二章 组织架构的设计 6

        第三章 组织架构的运行 7

        企业内部控制应用指引第 2 号——发展战略 8

        第一章 总 则 8

        第二章 发展战略的制定 8

        第三章 发展战略的实施 8

        企业内部控制应用指引第 3 号——人力资源 10

        第一章 总 则 10

        第二章 人力资源的引进与开发 10

        第三章 人力资源的使用与退出 10

        企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任 12

        第一章 总 则 12

        第二章 安全生产 12

        第三章 产品质量 12

        第四章 环境保护与资源节约 13

        第五章 促进就业与员工权益保护 13

        企业内部控制应用指引第 5 号——企业文化 14

        第一章 总 则 14

        第二章 企业文化的建设 14

        第三章 企业文化的评估 14

        控制活动类指引 16

        企业内部控制应用指引第 6 号——资金活动 16

        第一章 总 则 16

        第二章 筹 资 16

        第三章 投 资 17

        第四章 营 运 18

        企业内部控制应用指引第 7 号——采购业务 19

        第一章 总 则 19

        第二章 购 买 19

        第三章 付 款 20

        企业内部控制应用指引第 8 号——资产管理 21

        第一章 总 则 21

        第二章 存 货 21

        第三章 固定资产 22

        第四章 无形资产 22

        企业内部控制应用指引第 9 号——销售业务 24

        第一章 总 则 24

        第二章 销 售 24

        第三章 收 款 24

        企业内部控制应用指引第 10 号——研究与开发 26

        第一章 总 则 26

        第二章 立项与研究 26

        第三章 开发与保护 27

        企业内部控制应用指引第 11 号——工程项目 28

        第一章 总 则 28

        第二章 工程立项 28

        第三章 工程招标 29

        第四章 工程造价 29

        第五章 工程建设 30

        第六章 工程验收 30

        企业内部控制应用指引第 12 号——担保业务 32

        第一章 总 则 32

        第二章 调查评估与审批 32

        第三章 执行与监控 33

        企业内部控制应用指引第 13 号——业务外包 34

        第一章 总 则 34

        第二章 承包方选择 34

        第三章 业务外包实施 35

        企业内部控制应用指引第 14 号——财务报告 36

        第一章 总 则 36

        第二章 财务报告的编制 36

        第三章 财务报告的对外提供 37

        第四章 财务报告的分析利用 37

        控制手段类指引 38

        企业内部控制应用指引第 15 号——全面预算 38

        第一章 总 则 38

        第二章 预算编制 38

        第三章 预算执行 38

        第四章 预算考核 39

        企业内部控制应用指引第 16 号——合同管理 40

        第一章 总 则 40

        第二章 合同的订立 40

        第三章 合同的履行 41

        企业内部控制应用指引第 17 号——内部信息传递 42

        第一章 总 则 42

        第二章 内部报告的形成 42

        第三章 内部报告的使用 42

        企业内部控制应用指引第 18 号——信息系统 44

        第一章 总 则 44

        第二章 信息系统的开发 44

        第三章 信息系统的运行与维护 45

        企业内部控制评价指引 45

        第一章 总 则 45

        第二章 内部控制评价的内容 46

        第三章 内部控制评价的程序 46

        第四章 内部控制缺陷的认定 47

        第五章 内部控制评价报告 47

        企业内部控制审计指引 49

        第一章 总 则 49

        第二章 计划审计工作 49

        第三章 实施审计工作 50

        第四章 评价控制缺陷 51

        第五章 完成审计工作 51

        第六章 出具审计报告 51

        第七章 记录审计工作 53

        附录 :内部控制审计报告的参考格式 53

        1. 标准内部控制审计报告 53

        2. 带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 54

        3. 否定意见内部控制审计报告 54

        4. 无法表示意见内部控制审计报告 55

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