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        两部门印发通知推动上市公司及拟上市企业加强内部控制建设(上市公司内部控制指引财政部)

        中新网北京12月15日电 题:两部门印发通知推动上市公司及拟上市企业加强内部控制建设

        中新财经记者 赵建华

        财政部、中国证监会近日印发通知 ,推动上市公司及拟上市企业加强内部控制建设 ,开展内部控制评价,聘请会计师事务所实施财务报告内部控制审计。

        两部门要求,各上市公司应严格按照有关要求,持续优化内部控制制度,完善风险评估机制,加强内部控制评价和审计,科学认定内部控制缺陷,强化内部控制缺陷整改  ,促进公司内部控制的持续改进,不断提升内部控制的有效性 。目前尚未全面实施企业内部控制规范体系的上市公司,应根据企业内部控制规范体系的要求开展内部控制评价 ,聘请会计师事务所对财务报告内部控制进行审计。

        各上市公司应严格执行有关要求,真实、准确 、完整披露公司内部控制相关信息 ,每年在披露公司年度报告(以下简称年报)的同时 ,披露经董事会批准的公司内部控制评价报告以及会计师事务所出具的财务报告内部控制审计报告 。目前尚未按照企业内部控制规范体系要求实施内部控制审计的创业板和北京证券交易所上市公司,应自披露公司2024年年报开始,披露经董事会批准的公司内部控制评价报告以及会计师事务所出具的财务报告内部控制审计报告 。

        拟上市企业应自提交以2024年12月31日为审计截止日的申报材料开始,提供会计师事务所出具的无保留意见的财务报告内部控制审计报告 。已经在审的拟上市企业 ,应于更新2024年年报材料时提供上述材料。

        两部门还要求注册会计师严格遵照相关规范,对上市公司及拟上市企业财务报告内部控制实施审计,勤勉尽责,充分了解和掌握上市公司及拟上市企业财务报告内部控制建设和实施情况 ,综合判断上市公司及拟上市企业财务报告内部控制有效性,独立客观公正发表审计意见,提高内部控制审计质量。同时 ,关注非财务报告内部控制重大缺陷情况,督促上市公司及拟上市企业不断完善内部控制体系 ,提升内部治理水平。(完)

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